主旨: 更正-公告本公司取得會計師2018年內部控制專案審查報告 事實發生日誤植為106/03/24, 正確日期應為108/03/22
股票代號:1262
公司名稱:綠悅-KY
發言時間:2019-03-25 13:50:41
說明:
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:108/03/22
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:107/01/01~107/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:為遵循「臺灣證券
交易所股份有限公司外國發行人第一上市後管理作業辦法」之
規定,委請會計師執行內部控制專案審查。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:108/03/22
5.意見類型:出具內部控制制度之審查報告
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:108/03/22
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:107/01/01~107/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:為遵循「臺灣證券
交易所股份有限公司外國發行人第一上市後管理作業辦法」之
規定,委請會計師執行內部控制專案審查。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:108/03/22
5.意見類型:出具內部控制制度之審查報告
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無
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